MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2019
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")
R$1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
Até 04/2019
(a) (b)
(d)
(e) = (a-d)
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre
Até 04/2019
SALDO
INICIAL
DOTAÇÃO
SALDO
(c) = (a-b)
(b/total b)
%
(d/total d)
%
56.876.328,0
57.963.315,7 9.721.498,1 22.574.152,0
35.389.163,7 8.726.811,9 15.522.696,8 42.440.618,8
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
100,0
100,0 0,0
Legislativa
2.832.185,3 2.832.185,3 410.854,8 886.616,5 392.974,8 793.189,1
1.945.568,8
2.038.996,23,9
5,1
Ação Legislativa 2.824.649,4 886.616,5 793.189,12.824.649,4 2.031.460,4410.854,8 392.974,83,9 5,11.938.033,0
Administração Geral 4.709,9 0,0 0,04.709,9 4.709,90,0 0,00,0 0,04.709,9
Formação de Recursos Humanos 2.825,9 0,0 0,02.825,9 2.825,90,0 0,00,0 0,02.825,9
Administração
11.160.294,5 10.757.694,5 1.365.323,8 4.264.976,3 1.717.903,7 2.903.505,7
6.492.718,2
7.854.188,818,9
18,7
Planejamento e Orçamento 654.363,4 42.958,8 33.919,8652.363,4 618.443,622.431,7 21.264,70,2 0,2609.404,6
Administração Geral 7.680.121,8 3.184.873,5 2.234.516,77.396.121,8 5.161.605,11.049.763,7 1.369.535,514,1 14,44.211.248,3
Administração Financeira 2.377.887,0 927.882,1 609.782,12.361.687,0 1.751.904,9201.616,4 301.816,44,1 3,91.433.804,9
Tecnologia da Informação 257.772,6 75,9 0,0204.872,6 204.872,675,9 0,00,0 0,0204.796,6
Administração de Receitas 74.564,4 15.750,0 5.250,037.364,4 32.114,40,0 5.250,00,1 0,021.614,4
Comunicação Social 23.713,2 11.436,0 1.476,013.413,2 11.937,211.436,0 1.476,00,1 0,01.977,2
Telecomunicações 91.872,2 82.000,0 18.561,291.872,2 73.311,180.000,0 18.561,20,4 0,19.872,2
Segurança Pública
1.004.900,7 1.069.700,7 178.428,0 344.432,4 168.928,0 325.182,4
725.268,3
744.518,31,5
2,1
Defesa Civil 1.004.900,7 344.432,4 325.182,41.069.700,7 744.518,3178.428,0 168.928,01,5 2,1725.268,3
Assistência Social
1.649.956,7 1.650.956,7 100.282,7 413.368,9 133.972,7 322.680,2
1.237.587,8
1.328.276,51,8
2,1
Administração Geral 605.551,3 180.730,7 180.730,7605.551,3 424.820,660.097,5 60.097,50,8 1,2424.820,6
Tecnologia da Informação 21.288,8 1.499,0 1.499,021.288,8 19.789,81.499,0 1.499,00,0 0,019.789,8
Assistência ao Idoso 9.071,3 0,0 0,09.071,3 9.071,30,0 0,00,0 0,09.071,3
Assistência ao Portador de Deficiência 18.839,7 0,0 0,018.839,7 18.839,70,0 0,00,0 0,018.839,7
Assistência à Criança e ao Adolescente 115.596,1 30.399,7 27.721,5115.596,1 87.874,510.060,2 10.401,00,1 0,285.196,3
Assistência Comunitária 878.994,7 200.739,5 112.729,0879.994,7 767.265,728.626,0 61.975,20,9 0,7679.255,2
Previdência Complementar 615,0 0,0 0,0615,0 615,00,0 0,00,0 0,0615,0
Previdência Social
3.821.985,1 3.821.985,1 382.790,1 2.077.293,0 529.863,6 1.026.718,8
1.744.692,1
2.795.266,39,2
6,6
Previdência Básica 3.821.985,1 2.077.293,0 1.026.718,83.821.985,1 2.795.266,3382.790,1 529.863,69,2 6,61.744.692,1
Saúde
8.304.647,1 11.019.642,1 3.694.095,8 5.265.721,7 1.745.660,7 2.980.490,9
5.753.920,3
8.039.151,123,3
19,2
Administração Geral 27.213,8 0,0 0,027.213,8 27.213,80,0 0,00,0 0,027.213,8
Tecnologia da Informação 70.648,7 0,0 0,070.648,7 70.648,70,0 0,00,0 0,070.648,7
Atenção Básica 5.434.086,8 1.812.095,9 1.345.431,96.231.031,8 4.885.599,9916.798,7 662.601,78,0 8,74.418.935,9
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.671.229,1 3.355.491,0 1.591.204,33.589.279,1 1.998.074,72.749.372,0 1.039.204,314,9 10,3233.788,0
Suporte Profilático e Terapêutico 386.017,5 61.808,7 24.922,5386.017,5 361.095,06.979,2 24.922,50,3 0,2324.208,8
Vigilância Epidemiológica 145.012,4 31.284,7 13.890,8145.012,4 131.121,615.904,4 13.890,80,1 0,1113.727,7
Alimentação e Nutrição 70.773,7 0,0 0,070.773,7 70.773,70,0 0,00,0 0,070.773,7
Saneamento Básico Urbano 207,3 0,0 0,0207,3 207,30,0 0,00,0 0,0207,3
Transporte Rodoviário 499.457,9 5.041,5 5.041,5499.457,9 494.416,55.041,5 5.041,50,0 0,0494.416,5
Trabalho
1.078.614,9 1.078.614,9 154.316,7 299.181,0 154.316,7 299.181,0
779.434,0
779.434,01,3
1,9
Administração Geral 13.617,3 0,0 0,013.617,3 13.617,30,0 0,00,0 0,013.617,3
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.064.997,7 299.181,0 299.181,01.064.997,7 765.816,7154.316,7 154.316,71,3 1,9765.816,7
SIGFIS - Versão 2019 Data de Emissão: 30/05/2019 14:57h Anexo II do RREO
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2019
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")
R$1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
Até 04/2019
(a) (b)
(d)
(e) = (a-d)
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre
Até 04/2019
SALDO
INICIAL
DOTAÇÃO
SALDO
(c) = (a-b)
(b/total b)
%
(d/total d)
%
Educação
14.048.519,2 14.065.861,8 2.458.139,8 4.801.044,2 2.302.416,5 4.486.177,7
9.264.817,6
9.579.684,121,3
28,9
Ensino Fundamental 11.122.368,2 3.940.090,9 3.747.640,211.158.710,8 7.411.070,61.855.498,2 1.773.440,317,5 24,17.218.620,0
Ensino Médio 30.842,3 0,0 0,030.842,3 30.842,30,0 0,00,0 0,030.842,3
Ensino Superior 165.716,9 78.000,0 0,0174.516,9 174.516,978.000,0 0,00,3 0,096.516,9
Educação Infantil 2.729.591,8 782.953,4 738.537,52.701.791,8 1.963.254,4524.641,7 528.976,23,5 4,81.918.838,5
Cultura
154.420,5 171.920,5 17.500,0 152.275,0 17.500,0 137.500,0
19.645,5
34.420,50,7
0,9
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico 5.543,2 0,0 0,04.643,2 4.643,20,0 0,00,0 0,04.643,2
Difusão Cultural 148.877,3 152.275,0 137.500,0167.277,3 29.777,317.500,0 17.500,00,7 0,915.002,3
Direitos da Cidadania
80.099,6 80.099,6 4.620,0 4.620,0 3.080,0 3.080,0
75.479,6
77.019,60,0
0,0
Atenção Básica 3.768,0 0,0 0,03.768,0 3.768,00,0 0,00,0 0,03.768,0
Direitos Indiv., Coletivos e Difusos 76.331,7 4.620,0 3.080,076.331,7 73.251,74.620,0 3.080,00,0 0,071.711,7
Urbanismo
5.509.654,7 5.394.954,7 650.257,6 2.221.239,3 497.063,5 952.839,1
3.173.715,3
4.442.115,59,8
6,1
Administração Geral 2.885.498,6 924.774,1 906.438,12.849.498,6 1.943.060,5453.998,5 450.662,54,1 5,81.924.724,5
Infra-estrutura Urbana 1.613.557,4 955.862,6 0,01.605.057,4 1.605.057,40,0 0,04,2 0,0649.194,8
Serviços Urbanos 994.684,1 340.602,6 46.401,0932.384,1 885.983,0196.259,1 46.401,01,5 0,3591.781,5
Transporte Rodoviário 15.914,6 0,0 0,08.014,6 8.014,60,0 0,00,0 0,08.014,6
Habitação
111.794,1 111.794,1 0,0 0,0 0,0 0,0
111.794,1
111.794,10,0
0,0
Habitação Urbana 111.794,1 0,0 0,0111.794,1 111.794,10,0 0,00,0 0,0111.794,1
Saneamento
59.555,6 43.255,6 0,0 9.084,1 2.667,0 2.667,0
34.171,5
40.588,60,0
0,0
Saneamento Básico Urbano 59.555,6 9.084,1 2.667,043.255,6 40.588,60,0 2.667,00,0 0,034.171,5
Gestão Ambiental
1.467.939,5 1.098.439,5 27.506,7 124.791,4 32.836,7 80.591,4
973.648,1
1.017.848,10,6
0,5
Saneamento Básico Urbano 768.500,0 45.600,0 1.400,0651.500,0 650.100,00,0 1.400,00,2 0,0605.900,0
Preservação e Conservação Ambiental 485.439,5 75.261,4 75.261,4320.439,5 245.178,127.506,7 27.506,70,3 0,5245.178,1
Recuperação de Áreas Degradadas 102.000,0 0,0 0,057.000,0 57.000,00,0 0,00,0 0,057.000,0
Recursos Hídricos 112.000,0 3.930,0 3.930,069.500,0 65.570,00,0 3.930,00,0 0,065.570,0
Agricultura
2.789.245,6 2.432.595,6 119.049,6 289.111,6 131.383,7 222.099,3
2.143.484,0
2.210.496,31,3
1,4
Administração Geral 648.372,4 177.736,1 174.736,1573.272,4 398.536,290.204,5 87.204,50,8 1,1395.536,2
Tecnologia da Informação 8.855,0 0,0 0,04.455,0 4.455,00,0 0,00,0 0,04.455,0
Extenção Rural 954.501,7 0,0 0,0954.501,7 954.501,70,0 0,00,0 0,0954.501,7
Promoção da Produção Agropecuária 397.594,5 14.001,5 6.688,0275.094,5 268.406,514.001,5 6.688,00,1 0,0261.093,0
Promoção Comercial 53.129,9 0,0 0,025.329,9 25.329,90,0 0,00,0 0,025.329,9
Transporte Rodoviário 726.792,3 97.374,0 40.675,2599.942,3 559.267,114.843,6 37.491,20,4 0,3502.568,2
Indústria
16.627,6 16.627,6 0,0 0,0 0,0 0,0
16.627,6
16.627,60,0
0,0
Turismo 16.627,6 0,0 0,016.627,6 16.627,60,0 0,00,0 0,016.627,6
Comércio e Serviços
1.234.499,6 1.224.299,6 -3.437,6 775.777,4 591.019,5 618.719,5
448.522,2
605.580,13,4
4,0
Turismo 1.234.499,6 775.777,4 618.719,51.224.299,6 605.580,1-3.437,6 591.019,53,4 4,0448.522,2
SIGFIS - Versão 2019 Data de Emissão: 30/05/2019 14:57h Anexo II do RREO
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2019
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")
R$1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
Até 04/2019
(a) (b)
(d)
(e) = (a-d)
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre
Até 04/2019
SALDO
INICIAL
DOTAÇÃO
SALDO
(c) = (a-b)
(b/total b)
%
(d/total d)
%
Comunicações
250.271,7 229.771,7 5.093,2 5.093,2 147,8 147,8
224.678,5
229.623,90,0
0,0
Defesa Civil 51.250,0 5.000,0 54,651.250,0 51.195,45.000,0 54,60,0 0,046.250,0
Telecomunicações 199.021,7 93,2 93,2178.521,7 178.428,593,2 93,20,0 0,0178.428,5
Transporte
1.238.595,0 840.495,0 153.427,0 636.276,0 303.327,0 366.177,0
204.219,0
474.318,02,8
2,4
Transporte Rodoviário 1.238.595,0 636.276,0 366.177,0840.495,0 474.318,0153.427,0 303.327,02,8 2,4204.219,0
Desporto e Lazer
62.521,0 22.421,0 3.250,0 3.250,0 1.750,0 1.750,0
19.171,0
20.671,00,0
0,0
Desporto Comunitário 62.521,0 3.250,0 1.750,022.421,0 20.671,03.250,0 1.750,00,0 0,019.171,0
TOTAL (III) = (I + II)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56.876.328,0 57.963.315,7 9.721.498,1 22.574.152,0 35.389.163,7 8.726.811,9 15.522.696,8 42.440.618,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
100,00 100,00
0,00,0
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
Até 04/2019
(a)
(b)
(d)
(e) = (a-d)
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre
Até 04/2019
SALDO
INICIAL
DOTAÇÃO
SALDO
(c) = (a-b)
(b/total b)
%
(d/total d)
%
SIGFIS - Versão 2019 Data de Emissão: 30/05/2019 14:57h Anexo II do RREO