MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2018
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")
R$1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
Até 10/2018
(a) (b)
(d)
(e) = (a-d)
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre
Até 10/2018
SALDO
INICIAL
DOTAÇÃO
SALDO
(c) = (a-b)
(b/total b)
%
(d/total d)
%
54.163.177,4
60.623.984,7 4.580.388,4 50.645.136,2
9.978.848,5 9.934.072,5 39.949.883,2 20.674.101,5
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
100,0
100,0 0,0
Legislativa
2.763.107,6 2.763.107,6 378.000,9 2.241.105,1 389.952,0 2.221.791,6
522.002,5
541.316,04,4
5,6
Ação Legislativa 2.755.755,5 2.241.105,1 2.221.791,62.755.755,5 533.964,0378.000,9 389.952,04,4 5,6514.650,5
Administração Geral 4.595,0 0,0 0,04.595,0 4.595,00,0 0,00,0 0,04.595,0
Formação de Recursos Humanos 2.757,0 0,0 0,02.757,0 2.757,00,0 0,00,0 0,02.757,0
Administração
10.399.430,3 11.218.660,5 837.549,6 9.539.042,9 1.799.763,2 7.940.724,9
1.679.617,6
3.277.935,618,8
19,9
Planejamento e Orçamento 638.403,4 109.700,0 97.907,0590.803,4 492.896,30,0 13.023,80,2 0,2481.103,4
Administração Geral 7.130.969,1 7.055.058,7 5.792.296,88.197.450,4 2.405.153,5733.986,6 1.384.278,813,9 14,51.142.391,7
Administração Financeira 2.202.816,5 2.142.350,3 1.884.906,42.176.866,5 291.960,110.053,0 315.876,34,2 4,734.516,2
Tecnologia da Informação 251.485,4 93.433,9 84.386,6110.184,4 25.797,967.260,0 62.222,90,2 0,216.750,6
Administração de Receitas 53.233,5 52.500,0 21.000,053.233,5 32.233,526.250,0 5.250,00,1 0,1733,5
Comunicação Social 32.890,9 7.000,0 3.619,08.890,9 5.271,90,0 3.619,00,0 0,01.890,9
Telecomunicações 89.631,4 79.000,0 56.609,281.231,4 24.622,30,0 15.492,30,2 0,12.231,4
Segurança Pública
980.390,9 1.243.676,0 64.228,3 1.094.007,9 169.736,9 907.392,1
149.668,2
336.283,92,2
2,3
Defesa Civil 980.390,9 1.094.007,9 907.392,11.243.676,0 336.283,964.228,3 169.736,92,2 2,3149.668,2
Assistência Social
1.600.863,9 1.416.363,9 61.745,7 1.017.816,0 282.295,2 819.349,1
398.547,9
597.014,82,0
2,1
Administração Geral 590.781,8 550.000,0 458.092,3590.781,8 132.689,50,0 154.978,61,1 1,140.781,8
Tecnologia da Informação 20.769,6 0,0 0,020.769,6 20.769,60,0 0,00,0 0,020.769,6
Assistência ao Portador de Deficiência 18.380,2 0,0 0,04.880,2 4.880,20,0 0,00,0 0,04.880,2
Assistência à Criança e ao Adolescente 112.776,6 92.700,0 77.256,4112.776,6 35.520,225.500,0 20.638,00,2 0,220.076,6
Assistência Comunitária 857.555,8 375.116,0 284.000,4686.555,8 402.555,436.245,7 106.678,60,7 0,7311.439,8
Previdência Complementar 600,0 0,0 0,0600,0 600,00,0 0,00,0 0,0600,0
Previdência Social
3.717.058,6 3.771.558,6 0,0 3.757.494,6 756.629,8 2.938.223,6
14.064,1
833.335,07,4
7,4
Previdência Básica 3.717.058,6 3.757.494,6 2.938.223,63.771.558,6 833.335,00,0 756.629,87,4 7,414.064,1
Saúde
8.092.338,6 13.053.462,6 1.841.429,8 9.764.846,1 2.227.316,2 7.241.640,4
3.288.616,5
5.811.822,219,3
18,1
Administração Geral 26.550,0 0,0 0,050,0 50,00,0 0,00,0 0,050,0
Tecnologia da Informação 68.925,5 0,0 0,0225,5 225,50,0 0,00,0 0,0225,5
Atenção Básica 5.633.255,4 5.939.513,1 5.128.404,18.629.804,4 3.501.400,3780.349,5 1.390.365,011,7 12,82.690.291,3
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.289.004,0 3.495.521,3 1.832.553,33.997.489,0 2.164.935,61.061.080,3 792.224,56,9 4,6501.967,7
Suporte Profilático e Terapêutico 376.602,4 280.676,5 233.647,1293.892,4 60.245,30,0 37.658,50,6 0,613.215,9
Vigilância Epidemiológica 141.475,5 49.135,3 47.035,8105.475,5 58.439,70,0 7.068,20,1 0,156.340,2
Alimentação e Nutrição 69.047,5 0,0 0,024.047,5 24.047,50,0 0,00,0 0,024.047,5
Saneamento Básico Urbano 202,2 0,0 0,0202,2 202,20,0 0,00,0 0,0202,2
Transporte Rodoviário 487.276,0 0,0 0,02.276,0 2.276,00,0 0,00,0 0,02.276,0
Trabalho
1.052.307,2 1.052.307,2 0,0 1.038.000,0 143.393,4 736.163,1
14.307,2
316.144,12,0
1,8
Administração Geral 13.285,1 0,0 0,013.285,1 13.285,10,0 0,00,0 0,013.285,1
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.039.022,1 1.038.000,0 736.163,11.039.022,1 302.859,00,0 143.393,42,0 1,81.022,1
SIGFIS - Versão 2018 Data de Emissão: 05/12/2018 15:41h Anexo II do RREO
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2018
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")
R$1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
Até 10/2018
(a) (b)
(d)
(e) = (a-d)
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre
Até 10/2018
SALDO
INICIAL
DOTAÇÃO
SALDO
(c) = (a-b)
(b/total b)
%
(d/total d)
%
Educação
13.637.579,6 14.049.962,9 200.751,3 13.308.813,0 2.866.176,2 10.610.340,2
741.149,8
3.439.622,726,3
26,6
Ensino Fundamental 10.753.529,9 10.613.954,1 9.144.542,211.191.823,2 2.047.281,0200.751,3 2.157.158,421,0 22,9577.869,1
Ensino Médio 30.090,0 25.660,8 6.415,229.680,0 23.264,80,0 4.276,80,1 0,04.019,2
Ensino Superior 161.675,0 156.244,0 84.350,0159.175,0 74.825,00,0 30.712,00,3 0,22.931,0
Educação Infantil 2.692.284,7 2.512.954,1 1.375.032,82.669.284,7 1.294.251,90,0 674.029,15,0 3,4156.330,6
Cultura
144.507,7 157.967,7 0,0 147.500,0 6.900,0 146.964,2
10.467,7
11.003,60,3
0,4
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico 9.017,7 0,0 0,05.777,7 5.777,70,0 0,00,0 0,05.777,7
Difusão Cultural 135.490,0 147.500,0 146.964,2152.190,0 5.225,80,0 6.900,00,3 0,44.690,0
Direitos da Cidadania
78.146,0 277.646,0 145.570,0 211.858,0 33.144,0 33.144,0
65.788,0
244.502,00,4
0,1
Atenção Básica 3.676,0 0,0 0,03.676,0 3.676,00,0 0,00,0 0,03.676,0
Direitos Indiv., Coletivos e Difusos 74.469,9 211.858,0 33.144,0273.969,9 240.825,9145.570,0 33.144,00,4 0,162.111,9
Urbanismo
5.396.053,3 5.444.564,3 347.364,4 3.997.000,4 572.123,8 2.628.946,4
1.447.563,9
2.815.617,97,9
6,6
Administração Geral 3.006.632,8 2.965.941,6 2.215.836,32.981.447,8 765.611,49.417,0 441.705,75,9 5,515.506,2
Infra-estrutura Urbana 1.574.202,3 30.525,8 6.996,01.367.509,3 1.360.513,30,0 0,00,1 0,01.336.983,5
Serviços Urbanos 799.691,8 1.000.533,0 406.114,11.095.580,8 689.466,7337.947,4 130.418,02,0 1,095.047,8
Transporte Rodoviário 15.526,4 0,0 0,026,4 26,40,0 0,00,0 0,026,4
Habitação
109.067,4 2.367,4 0,0 0,0 0,0 0,0
2.367,4
2.367,40,0
0,0
Habitação Urbana 109.067,4 0,0 0,02.367,4 2.367,40,0 0,00,0 0,02.367,4
Saneamento
58.103,1 18.317,1 0,0 560,0 0,0 560,0
17.757,1
17.757,10,0
0,0
Saneamento Básico Urbano 58.103,1 560,0 560,018.317,1 17.757,10,0 0,00,0 0,017.757,1
Gestão Ambiental
1.435.920,3 910.290,3 113.550,2 348.606,9 104.308,1 270.001,3
561.683,3
640.289,00,7
0,7
Saneamento Básico Urbano 1.241.966,0 162.822,7 84.217,1588.836,0 504.618,956.656,8 31.699,70,3 0,2426.013,3
Preservação e Conservação Ambiental 153.655,4 170.069,2 170.069,2276.755,4 106.686,256.893,4 56.893,40,3 0,4106.686,2
Recuperação de Áreas Degradadas 22.240,0 0,0 0,0240,0 240,00,0 0,00,0 0,0240,0
Recursos Hídricos 18.058,9 15.715,0 15.715,044.458,9 28.743,90,0 15.715,00,0 0,028.743,9
Agricultura
2.636.337,2 2.067.501,9 265.551,3 1.268.479,4 105.368,6 763.013,4
799.022,5
1.304.488,62,5
1,9
Administração Geral 632.558,4 495.533,6 419.980,7544.171,4 124.190,711.247,6 73.711,01,0 1,148.637,8
Tecnologia da Informação 8.639,0 0,0 0,08.639,0 8.639,00,0 0,00,0 0,08.639,0
Promoção da Produção Vegetal 223.291,9 103.083,3 0,0116.491,9 116.491,90,0 0,00,2 0,013.408,5
Promoção da Produção Animal 164.605,2 4.960,0 4.960,014.595,2 9.635,20,0 0,00,0 0,09.635,2
Extenção Rural 931.221,2 433.761,5 201.159,11.070.031,1 868.872,0232.602,4 0,00,9 0,5636.269,6
Promoção Comercial 51.834,0 95.698,0 95.698,095.821,0 123,00,0 0,00,2 0,2123,0
Transporte Rodoviário 624.187,6 135.443,0 41.215,6217.752,3 176.536,821.701,3 31.657,60,3 0,182.309,4
Indústria
16.222,1 16.222,1 0,0 0,0 0,0 0,0
16.222,1
16.222,10,0
0,0
Turismo 16.222,1 0,0 0,016.222,1 16.222,10,0 0,00,0 0,016.222,1
Comércio e Serviços
716.585,0 1.706.485,0 106.872,0 1.697.836,7 121.337,0 1.668.786,7
8.648,3
37.698,33,4
4,2
Turismo 716.585,0 1.697.836,7 1.668.786,71.706.485,0 37.698,3106.872,0 121.337,03,4 4,28.648,3
SIGFIS - Versão 2018 Data de Emissão: 05/12/2018 15:41h Anexo II do RREO
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2018
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")
R$1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
Até 10/2018
(a) (b)
(d)
(e) = (a-d)
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre
Até 10/2018
SALDO
INICIAL
DOTAÇÃO
SALDO
(c) = (a-b)
(b/total b)
%
(d/total d)
%
Comunicações
244.167,5 306.032,5 0,0 162.280,1 16.771,1 34.773,0
143.752,4
271.259,50,3
0,1
Defesa Civil 50.000,0 14.246,4 5.997,6145.000,0 139.002,40,0 2.570,40,0 0,0130.753,6
Telecomunicações 194.167,5 148.033,7 28.775,4161.032,5 132.257,10,0 14.200,70,3 0,112.998,8
Transporte
993.751,3 1.070.251,3 199.025,0 1.023.669,1 332.607,3 974.349,3
46.582,2
95.902,02,0
2,4
Transporte Rodoviário 993.751,3 1.023.669,1 974.349,31.070.251,3 95.902,0199.025,0 332.607,32,0 2,446.582,2
Desporto e Lazer
91.240,0 77.240,0 18.750,0 26.220,0 6.250,0 13.720,0
51.020,0
63.520,00,1
0,0
Desporto Comunitário 91.240,0 26.220,0 13.720,077.240,0 63.520,018.750,0 6.250,00,1 0,051.020,0
TOTAL (III) = (I + II)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54.163.177,4 60.623.984,7 4.580.388,4 50.645.136,2 9.978.848,5 9.934.072,5 39.949.883,2 20.674.101,5
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
100,00 100,00
0,00,0
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
Até 10/2018
(a)
(b)
(d)
(e) = (a-d)
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre
Até 10/2018
SALDO
INICIAL
DOTAÇÃO
SALDO
(c) = (a-b)
(b/total b)
%
(d/total d)
%
SIGFIS - Versão 2018 Data de Emissão: 05/12/2018 15:41h Anexo II do RREO